比比招標網(wǎng)> 招標公告 > 2024年度儋州市民政局本級決算公開報告
| 更新時間 | 2025-09-04 | 招標單位 | 我要查看 |
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標題:****年度儋州市民政局本級決算公開報告
索引號:/****-*****分 類:民政、扶貧、救災發(fā)文機關:儋州市民政局成文日期:****年**月**日文 號:無發(fā)布日期:****年**月**日時效性:?
****年度儋州市民政局本級決算公開報告
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目 ?錄
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*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明 *
*、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明 *
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**、其他重要事項情況說明 **
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第*部分 ?基本情況
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*、部門(單位)職責
(*)貫徹執(zhí)行黨和國家有關民政工作的方針政策、法律法規(guī)規(guī)章;組織實施我市民政各項工作計劃,落實省民政廳下達的各項任務。
(*)負責全市社會團體、民辦非企業(yè)單位的成立、變更、注銷登記和備案;對社會組織名稱進行預先核準登記;每年對社會組織實施年度檢查;負責社會組織日常監(jiān)督管理;依法對社會組織違反登記管理條例問題和行為進行檢查和處罰;聯(lián)合相關部門依法對非法社會組織進行取締。
(*)加快培育發(fā)展社會組織,更好發(fā)揮社會組織在管理社會事務中的積極作用。探索*業(yè)多會,強化行業(yè)自律,加強能力建設,完善內(nèi)部治理結構,規(guī)范社會組織行為。支持社會組織承接政府職能轉變,建立健全政府購買服務的標準、招投標和監(jiān)督評估等制度。
(*)加強基層政權建設,負責選送鎮(zhèn)政府領導干部參加各級培訓學習,與組織部門有計劃舉辦村(居)民委會民主選舉、民主決策、民主管理和民主監(jiān)督工作。
(*)指導全市婚姻登記、婚姻習俗改革工作,檢查監(jiān)督婚姻登記機關依法行政,承辦涉港澳婚姻登記管理工作。
(*)負責與鄰縣(市)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)的邊界勘定、管理和爭議調(diào)處工作。
(*)負責本市轄區(qū)行政區(qū)劃名稱、地名的命名、更名和地名標志的設置及管理工作。
(*)負責福利廠、福利院等社會福利機構的興辦、管理和福利企業(yè)資格認定等工作,提供國家優(yōu)惠政策,積極發(fā)展福利事業(yè)。
(*)指導全市殯葬管理工作,加大殯改步伐,搞好喪事簡辦、移風易俗、克服封建陋習的宣傳教育工作,對經(jīng)營性、公益性公墓實施公墓化規(guī)范管理,并對喪事系列服務實行統(tǒng)*管理。
(*)承辦本市轄區(qū)棄嬰、兒童收養(yǎng)(含涉外收養(yǎng))審批登記工作,負責全市流浪乞討生活無著人員的救助管理工作。
(**)開展便民利民社區(qū)服務活動,指導居委會搞好社區(qū)配套措施,活躍社區(qū)精神文明生活和物質(zhì)生活。
(**)負責宣傳、貫徹執(zhí)行有關老齡工作的法律和法規(guī)政策;負責協(xié)調(diào)、督促、檢查老齡工作的落實情況,發(fā)展老齡事業(yè)和敬老、助老的社會公益事業(yè)。
(**)負責對所屬事業(yè)單位貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策、法律法規(guī)規(guī)章的檢查監(jiān)督。
(**)承辦市政府和上級部門交辦的各項工作;檢查指導督促各鎮(zhèn)民政事務工作的開展。
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納入儋州市民政局本級****年度部門決算編制范圍的單位共*個,包括:
(*)社會救助和福利科
(*)社會事務和慈善事業(yè)科
(*)基層政權建設和社區(qū)治理科(區(qū)劃地名科)
(注:如果是基層預算單位,沒有下屬單位的,可只說明單位內(nèi)設機構即可。)
第*部分 ?****年度部門決算公開報表
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*、收入支出決算公開表
*、支出決算公開表
*、財政撥款收入支出決算公開表
公開表
*、*般公共預算財政撥款基本支出決算公開表
公開表
*、國有資本經(jīng)營預算財政撥款收入支出決算公開表
公開表
以上報表見*。???
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*年度部門決算情況說明
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*、收入支出總體情況說明????****年度收入總計*****.**萬元,支出總計*****.**萬元,與****年度相比,收入、支出總計各減少****.**萬元,增長(下降)**.**%。主要原因:*是年初預算數(shù)較去年有所減少;*是項目資金減少;*是****年結轉結余數(shù)較少。
(*)收入總計主要構成
本年收入*****.**萬元。
使用非財政撥款結余(含專用結余)*萬元,較****年度決算數(shù)增加(減少)*萬元。
(*)支出總計主要構成
本年支出*****.**萬元。
結余分配*萬元,較****年度決算數(shù)增加(減少)*萬元,增長(下降)*%。
*、收入決算情況說明????本年收入**,***.**萬元,其中:財政撥款收入**,***.**萬元,占**.**%;上級補助收入*萬元,占*%;事業(yè)收入*萬元,占*%;經(jīng)營收入*萬元,占*%;附屬單位上繳收入*萬元,占*%;其他收入*.**萬元,占*.**%。
??(注:上述各項收入數(shù)可取自財決公開**表。)
*、支出決算情況說明
本年支出**,***.**萬元,其中:基本支出***.**萬元,占*.**%;項目支出**,***.**萬元,占**.**%;上繳上級支出*萬元,占*%;經(jīng)營支出*萬元,占*%;對附屬單位補助支出*萬元,占*%。
(注:上述各項支出數(shù)可取自財決公開**表。)
*、財政撥款收入支出決算總體情況說明
****年度財政撥款收入*****.**萬元,支出*****.**萬元。與****年度相比,財政撥款收入減少****.**萬元,下降**.**%,主要原因:財政收入減少。財政撥款年初結轉結余*****.**萬元,主要是部分項目款尚未結清,待驗收后結算支付,只能結轉下年使用,較****年度決算數(shù)持平,主要原因是有些指標年底未到支出期限,不能支付,只能結轉下年使用。
財政撥款年末結轉結余*****.**萬元,主要是部分項目款尚未結清,待驗收后結算支付,只能結轉下年使用,較****年度決算數(shù)持平,主要原因是有些指標年底未到支出期限,不能支付,只能結轉下年使用。(注:****年度決算相關數(shù)據(jù)可取自財決公開**表。****年度決算相關數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》。)
*、*般公共預算財政撥款支出決算情況說明
****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元,占本年支出合計的**.**%。與****年度相比,*般公共預算財政撥款支出增加****.**萬元,增長**.**%,主要原因是孤兒、殘疾人等補助增加。
****年度*般公共預算財政撥款支出**,***.**萬元,主要用于以下方面:*般公共服務(類)支出*.**萬元,占*.****%;社會保障和就業(yè)(類)支出**,***.**萬元,占**.**%;住房保障(類)支出**.**萬元,占*.**%;災害防治及應急管理支出支出*.*萬元,占 *.**%;衛(wèi)生健康支出(類)支出**.*萬元,占*.**%。
(注:根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
****年度*般公共預算財政撥款支出年初預算為**,***.**萬元,支出決算為**,***.**萬元,完成年初預算的***%。其中:
*.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)行政運行(項)。
年初預算為***.**萬元,支出決算為***.**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)基層政權建設和社區(qū)治理(項)。
年初預算為**萬元,支出決算為**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)民政管理事務(款)其他民政管理事務支出(項)。
年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預算的***%
*.社會保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預算的***%
*.社會保障和就業(yè)支出(類)撫恤(款)其他優(yōu)撫支出(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)退役安置(款)退役士兵管理教育(項)。年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)兒童福利(項)。
年初預算為****.**萬元,支出決算為****.**萬元,完成年初預算的***%。
*.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)老年福利(項)。
年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)殯葬(項)。
年初預算為***.**萬元,支出決算為***.**萬元,完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)社會福利事業(yè)單位(項)。
年初預算為***.**萬元,支出決算為***.**萬元,完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)養(yǎng)老服務(項)。
年初預算為**.*萬元,支出決算為**.*萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)社會福利(款)其他社會福利支出(項)。
年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)殘疾人生活和護理補貼(項)。
年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)臨時救助(款)流浪乞討人員救助支出(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.社會保障和就業(yè)支出(類)其他生活救助(款)其他城市生活救助(項)。
年初預算為**.*萬元,支出決算為**.*萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
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**.?社會保障和就業(yè)支出(類)其他社會保障和就業(yè)支出(款)其他社會保障和就業(yè)支出(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)行政單位醫(yī)療(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項)。
年初預算為*.**萬元,支出決算為*.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)公務員醫(yī)療補助(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.?衛(wèi)生健康支出(類)優(yōu)撫對象醫(yī)療(款)優(yōu)撫對象醫(yī)療補助(項)。
年初預算為*.**萬元,支出決算為*.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
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**.?住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。
年初預算為**.**萬元,支出決算為**.**萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
**.?災害防治及應急管理支出(類)應急管理事務(款)應急救援(項)。
年初預算為*.*萬元,支出決算為*.*萬元,完成年初預完成年初預算的***%。
(注:本部分支出決算數(shù)可取自財決公開**表,年初預算數(shù)可取自各預算部門、單位年初預算大本,根據(jù)實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列。)
*、*般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
****年度財政撥款基本支出***.**萬元,其中:人員經(jīng)費***.**萬元,主要包括:工資福利支出中的基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出;對個人和家庭的補助中的離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼、代繳社會保險費、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費***.**萬元,主要包括:商品和服務支出中的辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出;債務利息及費用支出中的國內(nèi)債務付息及國外債務付息;資本性支出中的房屋建筑物購建、辦公設備購置、專用設備購置、基礎設施建設、大型修繕、信息網(wǎng)絡及軟件購置更新、物資儲備、土地補償、安置補助、地上附著物和青苗補償、拆遷補償、公務用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出等;其他支出中的贈予、國家賠償費用支出、對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼和其他支出。
(注:上述數(shù)據(jù)可取自財決公開**表,各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況,選列相應支出經(jīng)濟分類。)
*、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
(*)政府性基金預算財政撥款支出決算總體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出*,***.**萬元,占本年支出合計的***%。與****年度相比,政府性基金預算財政撥款支出增加***.**萬元,增長**.**%,主要原因是項目增加。
(*)政府性基金預算財政撥款支出決算結構情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出*,***.**萬元,主要用于以下方面:其他支出(類)支出*,***.**萬元,占***%。
(注:根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
(*)政府性基金預算財政撥款支出決算具體情況
****年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預算的***%。其中:
*.其他支出(類)彩票公益金安排的支出(款)用于社會福利的彩票公益金支出(項)。
年初預算為*,***.**萬元,支出決算為*,***.**萬元,完成年初預算的***%。
(注:根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分****年度決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開**表;****年度決算相關數(shù)據(jù)取自****年度部門決算報表財決**表《政府性基金預算財政撥款收入支出決算表》。)
*、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況說明
(*)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算總體情況
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出*萬元,占本年支出合計的*%。與****年度相比,國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出增加(減少)*萬元,增長(下降)*%。
(*)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算結構情況
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出*萬元。(注:根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類類級科目填列。)
(*)國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算具體情況
****年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出年初預算為*萬元,支出決算為*萬元,完成年初預算的*%。
(注:根據(jù)各預算部門、單位實際支出涉及的支出功能分類項級科目填列,本部分****年度決算相關數(shù)據(jù)取自財決公開**表。)
*、財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算情況說明
(*)財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算總體情況說明
????****年度財政撥款“*公”經(jīng)費支出預算為*萬元,支出決算為*.*萬元,完成預算的**%,與****年度相比,“*公”經(jīng)費支出減少*.**萬元,下降**.**%,主要原因是公務用車運行費及公務接待減少。
????(*)財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算具體情況說明
****年度財政撥款“*公”經(jīng)費支出決算中,因公出國(境)費支出決算*萬元,占*%;公務用車購置及運行維護費支出決算*.*萬元,占**%;公務接待費支出決算*.*萬元,占**%。具體情況如下:
*.因公出國(境)費支出*萬元。全年安排因公出國(境)團組*個,因公出國(境)*人次。
因公出國(境)費支出決算數(shù)比預算數(shù)增加(減少)*萬元,完成預算的*%。與****年度相比,因公出國(境)費支出增加(減少)*萬元,增長(下降)*%。
????*.公務用車購置及運行維護費支出*.*萬元。其中:
公務用車購置支出*萬元,全年購置公務用車*輛。
公務用車運行維護費支出*.*萬元,主要用于公務用車維護維修。
公務用車購置及運行維護費支出決算數(shù)比預算數(shù)持平,完成預算的***%。與****年度相比,公務用車購置及運行維護費支出減少*.**萬元,下降**.**%,主要原因是公務用車維護維修減少。
????*.公務接待費支出*.*萬元,其中:
國內(nèi)接待費支出*.*萬元,國內(nèi)公務接待*批次,接待***人次;主要用于接待各項檢查人員。
國(境)外接待費支出*萬元,國(境)外公務接待*批次,接待*人次。
公務接待費支出決算數(shù)比預算數(shù)減少*.*萬元,完成預算的**%。與****年度相比,公務接待費支出減少*.**萬元,增長下降**.**%,主要原因是公務接待次數(shù)減少。
(注:****年度“*公”經(jīng)費預算數(shù)、決算數(shù)可取自財決公開**表,出國團組數(shù)、出國人次,公務用車購置數(shù)、公務用車保有量,接待團組數(shù)、接待人次可取自部門決算報表***表《機構運行信息表》,****年度相關數(shù)據(jù)可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》。)
*、預算績效情況說明
(*)績效管理工作開展情況
根據(jù)財政預算績效管理要求,可按照如下格式說明:根據(jù)預算管理要求,我部門(單位)組織對****年度*般公共預算項目支出全面開展績效自評,共涉及資金**,***.**萬元,占*般公共預算項目支出總額的**.**%。組織對****年度福彩圓夢,孤兒助學工程、儋州市養(yǎng)老機構能力提升保障項目等**個政府性基金預算項目開展績效自評,共涉及資金****.**萬元,占政府性基金預算項目支出總額的***%。
共組織對“福彩圓夢,孤兒助學工程”等**個項目開展了部門評價,涉及*般公共預算支出*****.**萬元,政府性基金預算支出*,***.**萬元,國有資本經(jīng)營預算支出*萬元。從評價情況來看,我單位整體績效目標都能按時完成。
(*)部門決算中項目績效自評結果(預算部門、單位可根據(jù)實際情況反映重點項目績效自評結果)
項目績效自評表:無
項目績效自評報告:無
(*)部門評價結果(預算部門填寫,部門所屬單位不需填寫)
部門評價項目數(shù)量在*個以內(nèi)的,至少將*個部門評價報告向社會公開;部門評價項目數(shù)量大于*個的,至少將*個部門評價報告向社會公開。報告框架可參照《海南省財政廳關于優(yōu)化完善預算績效管理制度機制支持*基預算改革有效開展的通知》(瓊財績〔****〕***號)的*填寫。
(*)財政評價結果(如有)
反映財政部門組織開展的預算部門(單位)重點項目財政評價情況,如有,可將評價報告附后。
**、其他重要事項情況說明
****年度儋州市民政局本級機關運行經(jīng)費***.**萬元(為部門決算中行政單位和參公事業(yè)單位財政撥款基本支出中公用經(jīng)費支出之和,事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費支出),與年初預算持平,完成預算的***%;與****年度相比,機關運行經(jīng)費增加***.**萬元,增長***.**%。主要原因是:辦公設施設備購置經(jīng)費增加、資產(chǎn)運行維護支出增加、人員編制數(shù)量增加(具體增減原因由預算部門、單位根據(jù)實際情況填列)。
(注:機關運行經(jīng)費預算數(shù)可取自部門決算報表財決**-*表《財政撥款收入支出決算總表》,年初預算數(shù)-*般公共預算財政撥款-公用經(jīng)費,注意部門匯總公開決算時,因事業(yè)單位沒有機關運行經(jīng)費支出,故部門匯總的機關運行經(jīng)費預算數(shù)應為部門所屬的各行政單位或參公單位的匯總數(shù);決算數(shù)可取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》“機關運行經(jīng)費”欄。)
****年度儋州市民政局本級部門(單位)政府采購支出總額***.**萬元,其中:政府采購貨物支出*萬元、政府采購工程支出*萬元、政府采購服務支出***.**萬元。授予中小企業(yè)合同金額***.**萬元,占政府采購支出總額的***%,其中:授予小微企業(yè)合同金額***.**萬元,占授予中小企業(yè)合同金額的***%。
(注:上述政府采購支出相關數(shù)據(jù)取自****年度部門決算報表***表《機構運行信息表》,授予中小企業(yè)和小微企業(yè)合同金額由各部門查閱本部門相關資料填寫。)
截至****年**月**日,本部門擁有房屋面積**,***.**平方米,其中:辦公用房***.**平方米,業(yè)務用房*,***.**平方米,其他(不含構筑物)*,***.**平方米。本部門共有車輛*輛,其中,副部(省)級及以上領導用車*輛、主要負責人用車*輛、機要通信用車*輛、應急保障用車*輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車*輛、特種專業(yè)技術用車*輛、離退休干部服務用車*輛、其他用車*輛。
單價***萬元(含)以上設備(不含車輛)*臺(套)。
(注:上述國有資產(chǎn)占用情況相關數(shù)據(jù)取自****年度部門決算***表《預算支出相關信息表》、***表《機構運行信息表》。)
第*部分 ?名詞解釋
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*、財政撥款收入:指同級政府財政部門當年撥付的各類財政撥款。
*、上級補助收入:指事業(yè)單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
*、事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動取得的收入。
*、經(jīng)營收入:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。
*、附屬單位上繳收入:指事業(yè)單位取得附屬獨立核算單位根據(jù)有關規(guī)定上繳的收入。
*、其他收入:指除上述“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“上級補助收入”“經(jīng)營收入”“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
*、使用非財政撥款結余(含專用結余):指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”“其他收入”等不足以安排當年支出的情況下,使用非同級財政撥款結余資金彌補本年度收支缺口。
*、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金,或項目已完成等產(chǎn)生的結余資金。
*、結余分配:指事業(yè)單位繳納企業(yè)所得稅以及從非財政撥款結余或經(jīng)營結余中提取各類結余的情況。
*、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施,需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金(不包括事業(yè)單位非財政撥款結余和專用結余)。
**、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
**、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
**、經(jīng)營支出:指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動發(fā)生的支出。
**、“*公”經(jīng)費:納入本級財政預決算管理的“*公”經(jīng)費,是指用*般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款及國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
**、機關運行經(jīng)費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業(yè)單位)運行使用*般公共預算財政撥款安排的基本支出經(jīng)費用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及*般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用等。
**、支出功能分類:
****(類)****(款)****(項),……;
****(類)****(款)****(項),……。
(注:支出功能分類的名詞解釋,各預算部門、單位根據(jù)實際支出情況填列,可參閱財政部印發(fā)的《****年政府收支分類科目》。)
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